NO BRASIL, UM PARLAMENTAR CUSTA MUITO CARO PARA O DINHEIRO PÚBLICO: VEJA QUANTO E COMO A NOSSA DEPUTADA FEDERAL MAGDA MOFFATO GASTOU, EM JANEIRO DE 2013, DA COTA QUE TÊM DIREITO COMO PARLAMENTAR: UMA VERDADEIRA FARRA COM O DINHEIRO DO CONTRIBUINTE:
MAGDA MOFATTO -
PTB/
GO (
janeiro/
2013)
CNPJ/CPF |
Nome do Fornecedor |
NF/Recibo |
Valor Reembolsado |
04699455000106 |
AUTO POSTO JR |
385070
|
R$ 255,01 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
104755
|
R$ 174,00 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
223671
|
R$ 140,00 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
105463
|
R$ 134,00 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
222666
|
R$ 133,77 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
222669
|
R$ 130,05 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
103974
|
R$ 130,01 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
221860
|
R$ 130,01 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
222665
|
R$ 130,00 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
223128
|
R$ 130,00 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
223130
|
R$ 127,00 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
103994
|
R$ 126,02 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
223132
|
R$ 125,00 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
223129
|
R$ 125,00 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
105831
|
R$ 123,33 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
105836
|
R$ 121,08 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
222668
|
R$ 120,00 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
221857
|
R$ 120,00 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
222667
|
R$ 117,02 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
222664
|
R$ 116,24 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
223670
|
R$ 116,00 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
105462
|
R$ 115,02 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
223131
|
R$ 114,84 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
103993
|
R$ 114,02 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
105832
|
R$ 113,02 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
105833
|
R$ 112,01 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
221859
|
R$ 110,04 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
221858
|
R$ 110,03 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
222663
|
R$ 106,01 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
105985
|
R$ 105,02 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
105460
|
R$ 103,01 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
223669
|
R$ 98,49 |
03608674000161 |
POSTO GALVÃO BRASIL LTDA |
103992
|
R$ 79,95 |
03438890000106 |
POSTO GASCON VI |
013237
|
R$ 60,00 |
04815062000102 |
ADVANCED AUTO POSTO LTDA |
042020
|
R$ 50,00 |
01884832000180 |
POSTO E RESTAURANTE FLORESTA |
384727
|
R$ 50,00 |
02989654000549 |
IPIRANGA |
45083
|
R$ 30,00 |
00012211000306 |
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA |
015916
|
R$ 30,00 |
00031708000290 |
SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS |
006997
|
R$ 30,00 |
04494011000207 |
MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA |
19704
|
R$ 30,00 |
04494011000207 |
MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA |
19687
|
R$ 30,00 |
00012211000144 |
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA |
270717
|
R$ 30,00 |
00031708000290 |
SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS |
009159
|
R$ 20,00 |
00031708000290 |
SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS |
007712
|
R$ 20,00 |
00306597000105 |
CASCOL COMBUSTIVEIS PARAQ VEICULOS LTDA |
162210
|
R$ 15,00 |
Total |
R$ 4.500,00 |
|
CNPJ/CPF |
Nome do Fornecedor |
NF/Recibo |
Valor Reembolsado |
00108786003423 |
EMBRATEL |
0000053798/012013
|
R$ 432,00 |
|
CELULAR FUNCIONAL |
|
R$ 2.931,47 |
|
RAMAL |
|
R$ 282,57 |
Total |
R$ 3.646,04 |
|
CNPJ/CPF |
Nome do Fornecedor |
NF/Recibo |
Valor Reembolsado |
25003245000101 |
ADMINISTRADORA IMOBILIARIA ASSIS LTDA |
53905
|
R$ 9.500,00 |
01543032000104 |
CELG DISTRIBUIÇÃO |
668501
|
R$ 894,04 |
00108786003423 |
EMBRATEL |
0000053798/012013
|
R$ 127,31 |
03286504000108 |
bazar e papelaria vitoria ltda |
025761
|
R$ 41,35 |
Total |
R$ 10.562,70 |
|
CNPJ/CPF |
Nome do Fornecedor |
NF/Recibo |
Valor Reembolsado |
05850850000100 |
FORTIORI PESQUISA DIAGNOSTICO & MARKETING LTDA |
207
|
R$ 8.000,00 |
Total |
R$ 8.000,00 |
|
CNPJ/CPF |
Nome do Fornecedor |
NF/Recibo |
Data de Emissão |
Passageiro |
Trecho |
Valor Reembolsado |
06164253000187 |
Gol Linhas Aéreas Inteligentes |
.775624
|
30/01/2013 |
|
gyn-cgh/cgh-gyn |
R$ 1.046,32 |
Total |
R$ 1.046,32 |
|
CNPJ/CPF |
Nome do Fornecedor |
NF/Recibo |
Valor Reembolsado |
10272321000107 |
JFC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME |
218232
|
R$ 37,40 |
04127927000300 |
RESTAURANTE MANANCIAL |
6448
|
R$ 28,06 |
11810760000180 |
JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL - RECANTO DO MILHO |
026622
|
R$ 25,00 |
11810760000180 |
JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL - RECANTO DO MILHO |
025573
|
R$ 21,00 |
04127927000571 |
RESTAURANTE MANANCIAL |
6456
|
R$ 15,75 |
Total |
R$ 127,21 |
|
CNPJ/CPF |
Nome do Fornecedor |
NF/Recibo |
Valor Reembolsado |
04599311000170 |
KIRIRAS PALACE HOTEL |
4398
|
R$ 380,00 |
Total |
R$ 380,00 |
|
CNPJ/CPF |
Nome do Fornecedor |
NF/Recibo |
Valor Reembolsado |
|
CORREIOS - SEDEX / EMS |
RSP : 2000591
|
R$ 77,00 |
|
CORREIOS - CARTA COMERCIAL |
RSP : 2001330
|
R$ 1,20 |
Total |
R$ 78,20 | | |
| | |
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